温州市公安局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-25 来源:市公安局 字号:[ ]

一、温州市公安局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规。落实市委、市政府、上级公安机关的规定要求。起草有关公安地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全市反恐怖工作。

3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作, 组织、协调特别重大案件和涉外、跨县(市、区)重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织、指导全市公安刑事科学技术工作。负责公安技术侦察工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业和内河水域治安工作。负责组织、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。

5.按照权限,组织实施中国公民因私出入国(境)管理、港澳台居民回本市定居管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理,开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。承担口岸签证、签注工作。参与移民领域国际合作。

6.组织、指导、监督全市道路交通安全、交通秩序维护以及车辆、驾驶员管理工作。指导、监督本市行政区域内高速公路的交通安全管理工作。

7.组织、指导全市公安基层基础工作,完善社会治安防范体系。依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责对全市保安服务活动的监督管理工作。

8.指导监督全市看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所工作。管理市看守所、市拘留所(市收容教育所)、市三垟强制隔离戒毒所。

9.组织、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。指导、监督全市公安信访工作。

10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

11.组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。

12.组织、指导出海船舶(船民)管理、无人岛屿治安管理,协助有关部门执行海上执法任务。

13.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导。负责管理全市社会公共安全技术防范业务。

14.按规定权限,实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护公安民警执法权威工作。

15.组织实施各县级公安机关综合实绩评估。

16.负责全市城市轨道领域公安工作;指导监督市区公交领域行业单位治安防范工作。

17.负责温州龙湾国际机场公安工作。

18.指导、监督行业公安机关开展业务工作。

19.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。

21.涉密内容略。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市公安局(汇总)部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、4个事业(含参公)单位决算。

纳入温州市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.温州市公安局交通警察支队

2.温州市三垟强制隔离戒毒所(参公)

3.温州市居民身份证信息管理中心(事业)

4.温州市流动人口服务指导中心(事业)

5.温州市人民警察学校(参公)

二、温州市公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计152,564.49万元,与2017年度相比,收、支总计各增加18,775.57万元,增长14.03%。主要因民警察岗位津贴调整及补发追加人员经费和信息化建设项目建设支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计146,706.11万元;包括财政拨款收入141,944.76万元(其中,一般公共预算100,297.12万元,政府性基金预算41,647.64万元),占收入合计96.75%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入4,761.35万元,占收入合计3.25%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计150,222.03万元,其中基本支出88,643.62万元,占59.01%;项目支出61,578.41万元,占40.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计141,944.76万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加25,274.25万元,增长21.66%。主要原因是新增人员及增资使得人员经费增加及项目经费增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出100,297.12万元,占本年支出合计的66.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,268.69万元,增长11.41%。主要原因是:因新增人员及增资使得人员经费增加、项目经费增加等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出100,297.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.94万元,占0.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出80,928.91万元,占80.69%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出5,715.28万元,占5.70%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6,632.26万元,占6.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出2,316.28万元,占2.31%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出4,539.45万元,占4.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,242.16万元,支出决算为100,297.12万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数主要原因是部分经济科目支出比预算数有所压缩。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为164.80万元,2018年支出决算为146.30万元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的主要原因是市流动人口服务指导中心人员、公用经费稍有结余。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.64万元,决算数大于年初预算18.64万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数主要原因是该项目属于年中追加收入,收到经费全部为省拨经费。

不公开事项80928.91万元。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为11.93万元,2018年支出决算为5715.28万元,完成年初预算的47906.78%,决算数大于预算数的主要原因是年底财政对年初预算功能科目进行调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为4653.93万元,2018年支出决算为4738.57万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是人数增加及基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1859.26万元,2018年支出决算为1893.68万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因是人数增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为2197.27万元,2018年支出决算为2261.59万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是人数增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为55.33万元,2018年支出决算为54.70万元,完成年初预算的98.86%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照年初预算执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为2801.69万元,2018年支出决算为3964.97万元,完成年初预算的141.53%,决算数大于预算数主要原因是在职民警职工人数增加、住房公积金计提基数调整追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为373.80万元,2018年支出决算为574.48万元,完成年初预算的153.69%,决算数大于预算数主要原因是在职民警职工人数增加、住房公积金计提基数调整追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出77,232.09万元,其中:

人员经费58,272.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18,959.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出41,647.64万元,占本年支出27.72%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加15,005.56万元,增长56.32%。主要原因是民警加班补贴、岗位津贴等人员经费调整追加,市交通警察支队2018年市区道路智慧交通建设项目增加及支队大楼修缮等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出41,647.64万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出15,940.03万元,占38.27%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出25,707.61万元,占61.73%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,592.84万元,支出决算为41,647.64万元,完成年初预算的285.40%,主要原因是科技强警、民安工程等统筹财力项目年初预算安排在市财政局预备类项目中,通过年中追加经费落实项目建设。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入支出(项)。2018年年初预算为7361.14万元,2018年支出决算为13478.11万元,完成年初预算的183.10%,决算数大于预算数是民安工程等统筹财力项目年初预算安排在市财政局预备类项目中,通过年中追加经费落实项目建设。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2018年年初预算为4000万元,2018年支出决算为2461.92万元,完成年初预算的61.55%,决算数小于预算数的主要原因是市公安科技大楼、指挥大楼等工程项目待结算而未达支付条件,实际支出数小于预算数。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为3231.7万元,2018年支出决算为25707.61万元,完成年初预算的795.48%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员津补贴、奖金人员经费等基本支出调整追加,年底财政对预算功能科目进行调整。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,605.20万元,支出决算为1,075.99万元,完成预算的67.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车购置及公车运行维护费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.68万元,占1.18%,与2017年度相比,增加12.68万元,因2017年决算数为0,无法计算增长率,主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款没有安排因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,022.98万元,占95.07%,与2017年度相比,减少60.88万元,下降5.62%,主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车购置及公车运行维护费支出;公务接待费支出决算为40.33万元,占3.75%,与2017年度相比,增加1.38万元,增长3.55%,主要原因是来访人员增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为12.68万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和联合执法等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,由市财政局统筹管理使用因公出国(境)预算控制数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,506.00万元,支出决算为1,022.98万元,完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车购置及公车运行维护费支出。

公务用车购置支出185.86万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的22辆公务用车;

公务用车运行维护费支出837.12万元,主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为485辆。

(3)公务接待费年初预算数为99.20万元,支出决算为40.33万元,完成年初预算的40.65%。主要用于接待国内外各批次来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待654批次,累计4,694人次。

外宾接待支出1.15万元,主要用于荷兰警方及司法机关来温警务合作;接待10人次,2批次。

其他国内公务接待支出39.17万元,主要用于上级及兄弟省(市、区)来温进行政策调研、考察、办案等接待支出。接待4,684人次,652批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目、专户资金项目支出绩效自评,涉及项目51个,涉及当年一般公共预算、政府性基金预算、专户资金16083.21万元,占项目资金预算总额的26.12%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映新设轨道交通分局S1线一期开办经费及道路交通安全宣传经费的项目绩效自评结果。

市局本级新设轨道交通分局S1线一期开办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为921.57万元,执行数为807.69万元,完成预算的87.64%。主要产出和效果:一是重大案(事)件“零发生”;二是“四个零”即风险管控“零死角”,隐患查治“零容忍”,重大案(事)件“零发生”,应急处置“零失误”;三是确保全年达到100%;四是严防轨道交通站线暴恐发生,严厉打击违法犯罪,严控轨交领域案件多发,严管场站治安秩序,维护社会治安稳定,防范遏制暴恐袭击、个人极端暴力犯罪和拥挤踩踏等案(事)件的发生,轨道交通行业工作人员及乘客满意率达90%以上。发现的问题及原因:一是因分局业务大楼(原林业局大楼)质量及手续等问题,造成2018年实际执行率偏低。下一步改进措施:加强项目预算执行管理,精确测算,合理投入,提高项目预算执行率。

市交通警察支队道路交通安全宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为299.54万元,完成预算的99.85%。主要产出和效果:一是温州电视台合办《都市红绿灯》栏目全年播出283期,达到预期目标;二是与媒体合办专题类报道共72期(版);三是开展“五进”宣传教育工作,开展各类大型主题宣传活动8场。四是积极拓展宣传覆盖面,有效提升温州市交通安全参与者的文明意识、安全意识和守法意识。有效减少了道路交通事故的发生。历年温州公安交警持续严管满意度达95%。发现的问题及原因:一是绩效目标量化程度不高;二是存在验收程序、合同签订管理未到位。三是未对受宣传教育人数进行具体统计。下一步改进措施:一是绩效目标的具体细化、量化;二是加强项目组织管理水平,重视验收、合同管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目5个,预算金额共计1484.57万元。其中:评价结果等次为优秀的项目1个,分别是①新设轨道交通分局S1线一期开办经费项目,预算金额921.57万元,执行数为807.69万元,完成预算的87.64%。项目资金主要用于为购置或建设各项办公设备、办公家具、生活设施、警营文化、装备等所需费用,其目的是维护S1线轨道交通治安秩序,维护社会治安稳定。评价等次为良好的项目3个,分别是①道路交通安全宣传经费项目, 预算金额300万元,执行数为299.54万元,完成预算的99.85%。项目资金主要用于强化道路交通安全宣传教育;②SCATS交通信号灯控制优化服务经费项目, 预算金额88万元,执行数为51.6万元,完成预算的58.64%。项目资金主要用于规范 信号优化工作流程,实现SCATS系统对多元交通大数据的实时响应。③流动人口居住证管理信息系统维护费项目, 预算金额85万元,执行数为84万元,完成预算的98.82%。项目资金主要用于开发费用13万,维护人员费用27万,差旅费用22万项目管理成本18万,税费5万。评价结果等次为一般的项目1个,分别是①见义勇为奖励经费项目, 预算金额90万元,执行数为44.36万元,完成预算的49.29%。项目资金主要用于对见义勇为人员进行医疗费用补助,并对其进行表彰、奖励和慰问,或对见义勇为人员及其家属进行生活困难补助。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18,906.12万元,比年初预算数减少681.31万元,下降3.47%,主要原因是持续压减公用经费支出,降低行政运行成本。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额24212.59万元,其中:政府采购货物支出7498.84万元、政府采购工程支出5638.98万元、政府采购服务支出11074.77万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市公安局本级及所属各单位共有车辆491辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车353辆、特种专业技术用车136辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是用于交通保卫保障用车。单价50万元以上通用设备139台(套),单价100万元以上专用设备28台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理实务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出110等方面的支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)道理交通管理(项)指各类公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各类公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

22.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及巡养(项):指各级公安机关开展警犬繁育、训练等方面支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

24.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

28.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1.2018温州市公安局.xls

附件2.2018年度温州市财政支出项目绩效评分表.doc


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